一、部门概况
(一)部门主要职能
陕西省地方志办公室是陕西省人民政府直属事业机构。主要职责是:
1. 组织、指导、督促和检查全省地方志工作。
2. 拟定全省地方志工作规划和编纂方案。
3. 组织编纂全省地方志书,负责省志直编志书的编纂出版。
4. 审定和批准省、市、县(市、区)三级地方志书的编纂、出版工作。
5. 搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志。
6. 组织开发地方志资源,管理地情资料。
7. 组织开展地方志理论研究,交流修志经验,培训修志人员。
8. 负责《陕西年鉴》的编辑、出版和发行工作,指导市、县(市、区)地方综合年鉴编辑。
9. 编辑发行《陕西地方志》内部刊物。
10. 指导陕西省地方史志协会的工作。
11. 完成省政府交办的其他工作。
(二)2016年部门工作任务完成情况
2016年以来,我办认真学习习近平总书记系列重要讲话,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委十二届十一次全会精神,积极推进《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)》落实,紧密围绕全省经济社会发展大局,积极进取,开拓创新,各项工作有序推进,圆满完成全年的目标任务。
1.积极开展《地方志工作条例》颁布十周年纪念活动,组织召开全省纪念《地方志工作条例》颁布实施10周年座谈会。
2.聚力谋划地方志发展新蓝图,出台《陕西省地方志事业发展规划(2016—2020年)》,对于指导今后一段时期全省地方志工作,繁荣地方志事业打下了坚实基础。这也是陕西省制定印发的第一个地方志事业发展专项规划。
3.扎实推进二轮修志工作,加快推进三级志书终审出版的工作进度。2016年,共完成省志终审6分册、县区志终审10部。截至目前,省专业志77分册,已出版19分册,通过终审16分册;117部市县志中,已终审出版市志2部,县区志40部。
4.完成《陕西年鉴》2016卷的编纂出版工作。
5.协同推进地情丛书编纂。直编志书《陕西帝王陵墓志》通过终审进入出版阶段;开展了《陕西名镇名村志》入编镇村实地调研,收集相关资料,为下一步编纂打下基础;抓好《云雾山志》编修指导,组织省、市、县三个层面的专家学者对该志进行了全面的审读;抓紧《西部大开发陕西志》编纂工作进度;加大《周秦汉唐法制史》项目推进力度。
6.进一步强化地方志基础设施建设,加快地方志信息化建设。强化《陕西省地方志办公室计算机及计算机信息网络管理规定》《陕西省地情网管理规定》《陕西省地情网站群管理规定》等制度规定的贯彻落实。探索建立和完善地情网站群管理质量、资料信息服务保障长效机制,不断提升地情网站群管理维护的质量和工作绩效。地情网站资料库校对志书14部,收集、整理并更新发布网站信息433条,上传志书电子版7部。
7.组织开展全省地方志系统先进模范座谈会暨第三届修志技能比赛和演讲比赛。组织召开了全省地方志系统先进模范座谈会暨第二届修志技能比赛和演讲比赛表彰会,对获得先进的单位和个人进行了表彰。认真组织开展了第三届修志技能比赛和演讲比赛。产生了第三届全省“十大修志能手”和“修志技能比赛优秀选手”,10人分获演讲赛一、二、三等奖及优秀奖。
(三)部门决算单位构成
本级为参照公务员法管理,经费管理方式为财政全额拨款;下属单位陕西年鉴社为差额事业单位,经费管理方式为财政差额拨款。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。
2016年度收入总额为1015.65万元,较上年减少58万元。支出总额为1022.82万元,较上年减少30万元。主要原因是本年度财政追加文化专项经费较上年减少。
2. 本年收入构成情况。
2016年度收入总额为1015.65万元,其中:财政拨款收入1012.94万元,占总收入的99.73%;其他收入为2.71万元,占总收入的0.27%。
3. 本年支出构成情况。
2016年度支出总额为1022.82万元,其中基本支出733.70万元,占总支出的71.73%;项目支出289.11万元,占总支出的28.27%。
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况及比上年增减情况。
2016年度一般公共预算拨款收入总额为1012.94万元,较上年减少58万元。一般公共预算拨款支出总额为1020. 11万元,较上年减少30万元。主要原因是本年度财政追加文化专项经费较上年减少。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出包含一般公共服务支出697.22万元,教育支出14万元,文化体育与传媒支出114.31万元,社会保障和就业支出161.33万元,医疗卫生与计划生育支出0.95万元,住房保障支出32.3万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2016年一般公共预算财政拨款基本支出730.99万元,包含人员经费626.81万元,占基本支出的85.7%,其中:工资福利支出429.84万元,对个人和家庭的补助196.97万元;办公经费104.18万元,占基本支出的14.3%,其中:商品和服务支出104.18万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1. “三公”经费支出决算总体情况说明。
因公出国(境)团组情况:2016年未安排因公出国(境),
我办已连续4年因公出国(境)支出为零。
公务用车购置及保有情况:2016年度报废公务用车1辆,年末公务用车保有量为3辆。2016年公务用车运行及维护费支出年初预算7万元,实际支出6.98万元,较上年增加0.98万元,主要原因是公车改革保留车辆使用年限均已超过8年,车辆老化严重,车况较差,耗油量大,车辆维修及运行成本较高。
公务接待费:主要是上级单位、外省修志单位及省内市县修志单位赴我办开展编纂业务交流等公务活动接待。2016年度公务接待的35批次、289人数、公务接待费用年初预算6.5万元,实际支出2.72万元,较上年减少1.68万元,费用支出较上年降低38%。
2. 培训费支出决算情况说明。
2016年度培训费共支出14万元,与年初预算一致,比上年度增加4.16万元。
3. 会议费支出决算情况说明。
2016年度会议费共支出24万元,比上年度增加2.86万元,比年初预算减少4万元。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
我办2016年度无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
我办2016年度无国有资本经营收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1. 机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出总额104.18万元,主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
2. 政府采购支出情况
2016年度一般公共预算拨款政府采购支出13万元,全部用于办公设备、家具等购置。
3. 国有资产占用情况
截至2016年12月31日,我办共有公务用车3辆。2016年报废公务用车1辆。
四、专业名词解释
机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。